合作方产品品质一致性核查台账
文件编号规则:FC-BG-QUAL-013
适用范围:适用于所有授权代工、外协加工、定点供货合作方的产品品质一致性核查登记。涵盖批次一致性、版本一致性、外观尺寸一致性、工艺一致性、材质配件一致性、标准执行一致性核查,用于防范供方私自改工艺、换物料、微调参数导致的品质偏差,实现长期稳定管控、问题追溯与供方考评。
版本:V1.0
一、台账管理说明
1. 一致性定义:合作方交付产品必须严格匹配我方封样、图纸参数、版本标准、工艺要求、材质配件,做到批次无差异、无私自变更、无隐性改动。
2. 核查频次:新品首单、版本迭代后、每月例行、异常复产后必须开展一致性核查,问题逐项登记、闭环整改。
3. 管控目的:杜绝供方偷减工序、替换物料、微调尺寸、简化工艺、新旧版本混用等隐性品质风险,保障产品长期品质统一稳定。
4. 联动管理:本台账与授权方月度巡检、品质异常单、版本迭代记录表联动,问题互通、整改互通、考评互通。
5.归档要求:长期连续登记、按月汇总、年度归档,留存期限不少于3年,满足ISO体系审核追溯要求。
二、产品品质一致性核查登记台账
|
序号
|
核查日期
|
合作方名称
|
产品名称/型号
|
核查批次号
|
对照标准依据
|
核查维度
|
核查结果
|
不一致问题详情
|
问题性质
|
整改要求
|
责任方
|
完成时限
|
复检结果
|
闭环状态
|
备注
|
|
1
|
□封样标准 □图纸参数 □最新版本SOP □检验规范 □客诉确认标准
|
□外观一致性 □尺寸参数一致性 □材质配件一致性 □工艺流程一致性 □功能性能一致性 □包装标识一致性 □版本执行一致性
|
□完全一致 □存在轻微偏差 □严重不一致
|
□偶发偏差 □习惯性不达标 □私自变更工艺/物料 □版本混用风险
|
□复检合格 □仍存在偏差
|
□已闭环 □整改中 □未闭环
|
|||||||||
|
2
|
□封样标准 □图纸参数 □最新版本SOP □检验规范 □客诉确认标准
|
□外观一致性 □尺寸参数一致性 □材质配件一致性 □工艺流程一致性 □功能性能一致性 □包装标识一致性 □版本执行一致性
|
□完全一致 □存在轻微偏差 □严重不一致
|
□偶发偏差 □习惯性不达标 □私自变更工艺/物料 □版本混用风险
|
□复检合格 □仍存在偏差
|
□已闭环 □整改中 □未闭环
|
|||||||||
|
3
|
□封样标准 □图纸参数 □最新版本SOP □检验规范 □客诉确认标准
|
□外观一致性 □尺寸参数一致性 □材质配件一致性 □工艺流程一致性 □功能性能一致性 □包装标识一致性 □版本执行一致性
|
□完全一致 □存在轻微偏差 □严重不一致
|
□偶发偏差 □习惯性不达标 □私自变更工艺/物料 □版本混用风险
|
□复检合格 □仍存在偏差
|
□已闭环 □整改中 □未闭环
|
|||||||||
|
4
|
□封样标准 □图纸参数 □最新版本SOP □检验规范 □客诉确认标准
|
□外观一致性 □尺寸参数一致性 □材质配件一致性 □工艺流程一致性 □功能性能一致性 □包装标识一致性 □版本执行一致性
|
□完全一致 □存在轻微偏差 □严重不一致
|
□偶发偏差 □习惯性不达标 □私自变更工艺/物料 □版本混用风险
|
□复检合格 □仍存在偏差
|
□已闭环 □整改中 □未闭环
|
|||||||||
|
5
|
□封样标准 □图纸参数 □最新版本SOP □检验规范 □客诉确认标准
|
□外观一致性 □尺寸参数一致性 □材质配件一致性 □工艺流程一致性 □功能性能一致性 □包装标识一致性 □版本执行一致性
|
□完全一致 □存在轻微偏差 □严重不一致
|
□偶发偏差 □习惯性不达标 □私自变更工艺/物料 □版本混用风险
|
□复检合格 □仍存在偏差
|
□已闭环 □整改中 □未闭环
|
三、月度一致性核查汇总与复盘
|
统计月份
|
______年____月
|
本月核查总批次
|
______ 批
|
|
完全一致批次
|
______ 批
|
不一致问题批次
|
______ 批
|
|
一致性合格率
|
______ %
|
重复偏差问题数
|
______ 项
|
|
本月高频不一致问题TOP项:________________________________________________________________________
|
|||
|
核心原因复盘(供方管控、标准理解、执行偏差、私自变更等):________________________________________________________________________
|
|||
|
下月一致性管控强化措施:________________________________________________________________________
|
|||
四、一致性问题分级处置标准
1. 轻微偏差:不影响产品功能、装配、外观整体效果,属于可控细微差异,要求供方立即纠正,后续严格对标封样执行。
2. 一般不一致:尺寸、外观、配件存在明显差异,不影响核心使用,但影响批次统一性,需返工整改、全检筛选、专项宣导培训。
3. 严重不一致:私自更换物料、更改工艺、参数严重偏离、版本混用、功能性能不符,直接判定批量不良,执行退货/报废、约谈供方、扣除品质考核分、纳入重点整改名单。
4. 重复性不一致:同类一致性问题月度重复出现,视为供方品控失效,启动降级、减量合作、暂停新单管控机制。
五、核查签字归档
|
台账登记人
|
______________
|
月度复盘审核人
|
______________
|
|
复盘日期
|
______年____月____日
|
归档编号
|
______________
|
六、台账管理规范
1. 所有合作方交付产品必须批次对标核查,严禁长期凭经验收货、无对标、无记录。
2. 一旦发现品质不一致,必须立即拦截、隔离、复检,防止异常批次流入生产与市场。
3. 所有偏差问题必须落实整改、复检验证、闭环登记,杜绝问题长期放任。
4. 台账数据作为供方月度考评、等级升降、续约、淘汰的核心依据之一。
5. 版本更新、封样更新后需重新完成全员对标,确保合作方执行最新统一标准。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...




