产品质量版本迭代记录表
文件编号规则:FC-BG-QUAL-010
适用范围:适用于公司所有产品、物料、工艺、检验标准、技术参数、外观封样等品质相关内容的版本升级、变更迭代、标准更新、参数调整记录,用于产品全生命周期质量追溯、版本管控、新旧标准切换、体系审核归档
版本:V1.0
一、表单说明
1. 本表单为产品品质标准、工艺版本、技术参数、检验规范迭代变更唯一追溯台账,所有变更必须登记,无登记变更视为无效变更;
2. 涵盖新品定型、工艺优化、客户需求变更、问题整改升级、标准修订、图纸改版等所有迭代场景;
3. 严格执行旧版作废、新版生效、全员切换、版本留痕原则,杜绝新旧标准混用导致品质异常;
4. 本表与新品评审表、试产检验记录、品质异常单联动,形成完整产品迭代质量追溯链条;
5. 长期更新、年度归档,留存期限不少于3年。
二、产品质量版本迭代登记台账
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序号
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迭代日期
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产品名称
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规格型号
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迭代类型
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旧版本号
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新版本号
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迭代变更内容明细
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迭代变更原因
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关联问题/需求
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生效时间
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旧版处置方式
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落地培训/宣导情况
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责任部门/人
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验证结果
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备注
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1
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□工艺迭代 □尺寸参数变更 □外观标准更新 □功能性能升级 □包装标准改版 □客户需求变更 □问题整改优化 □体系标准更新
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详细写明修改点、对比旧版差异、新增/删除标准内容
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□品质异常整改 □客户新需求 □工艺优化 □合规升级 □内部改善
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______年____月____日
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□回收作废 □标识作废 □仅留存追溯 □其他
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□已全员培训 □岗位专项宣导 □文件公示更新 □未完成
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□验证合格、正常落地 □需二次优化验证
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2
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□工艺迭代 □尺寸参数变更 □外观标准更新 □功能性能升级 □包装标准改版 □客户需求变更 □问题整改优化 □体系标准更新
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________________________________
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□品质异常整改 □客户新需求 □工艺优化 □合规升级 □内部改善
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______年____月____日
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□回收作废 □标识作废 □仅留存追溯 □其他
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□已全员培训 □岗位专项宣导 □文件公示更新 □未完成
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□验证合格、正常落地 □需二次优化验证
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3
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□工艺迭代 □尺寸参数变更 □外观标准更新 □功能性能升级 □包装标准改版 □客户需求变更 □问题整改优化 □体系标准更新
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________________________________
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□品质异常整改 □客户新需求 □工艺优化 □合规升级 □内部改善
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______年____月____日
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□回收作废 □标识作废 □仅留存追溯 □其他
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□已全员培训 □岗位专项宣导 □文件公示更新 □未完成
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□验证合格、正常落地 □需二次优化验证
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4
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□工艺迭代 □尺寸参数变更 □外观标准更新 □功能性能升级 □包装标准改版 □客户需求变更 □问题整改优化 □体系标准更新
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________________________________
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□品质异常整改 □客户新需求 □工艺优化 □合规升级 □内部改善
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______年____月____日
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□回收作废 □标识作废 □仅留存追溯 □其他
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□已全员培训 □岗位专项宣导 □文件公示更新 □未完成
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□验证合格、正常落地 □需二次优化验证
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5
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□工艺迭代 □尺寸参数变更 □外观标准更新 □功能性能升级 □包装标准改版 □客户需求变更 □问题整改优化 □体系标准更新
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________________________________
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□品质异常整改 □客户新需求 □工艺优化 □合规升级 □内部改善
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______年____月____日
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□回收作废 □标识作废 □仅留存追溯 □其他
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□已全员培训 □岗位专项宣导 □文件公示更新 □未完成
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□验证合格、正常落地 □需二次优化验证
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三、版本迭代变更审批确认
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迭代申请部门
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______________
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申请日期
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______年____月____日
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技术部审核
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______________
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品控部审核
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______________
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生产部审核
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______________
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业务/市场审核
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______________
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管理层终审
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______________
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生效确认日期
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______年____月____日
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四、版本迭代管控要求
1. 变更前置管控:任何产品品质标准、工艺、参数、包装改版,必须先申请、评审、登记、审批,确认后方可执行变更,禁止私自改版。
2. 新旧版本切换:新版本生效后,立即停用、回收、标识旧版文件及标准,杜绝车间、检验、仓库新旧标准混用造成品质偏差。
3. 落地宣导要求:版本迭代后必须完成岗位培训、作业更新、检验标准同步,确保全员知晓、全员执行统一新版标准。
4. 追溯联动要求:版本变更引发的试产、检验、异常整改,需在对应表单备注版本号,实现全链条版本追溯。
5. 迭代复盘要求:因品质问题整改产生的版本迭代,需跟踪后续批次质量稳定性,确认改版改善有效、无复发。
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