飞蚕终端病毒查杀、风险处理记录表

信息部3周前发布 飞蚕
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飞蚕终端病毒查杀、风险处理记录表
归属部门:飞蚕信息部
归口管理:信息部负责本表统一规范、日常核查、风险复盘、归档留存;各终端使用人负责日常查杀、风险自查、问题上报与整改落地
文档定位:适配飞蚕初创品牌、小体量平台轻量化运营现状,配套《飞蚕电脑病毒查杀、终端安全加固规范》使用,统一规范办公终端病毒查杀、安全风险排查、异常处置、隐患整改全流程登记标准。解决终端查杀无记录、风险无登记、异常无处置、隐患无闭环等问题,实现终端安全“定期查杀、风险可查、问题可溯、整改闭环”。现阶段简化登记流程、降低落地成本,沉淀标准化终端安全运维数据,为品牌后续规模化、体系化终端安全管理发展铺垫基础。
生效规则:本表单为飞蚕所有办公终端病毒查杀、安全风险排查、异常问题处理的唯一官方登记台账,所有定期查杀、专项查杀、风险隐患、病毒异常、终端安全问题必须逐笔登记,真实留痕、闭环整改、定期核验。

第一章 通用登记规范

1.1 适用范围

本表适用于飞蚕所有办公台式机、笔记本、运维终端等设备,覆盖日常定期查杀、月度深度全盘查杀、外设接入专项查杀、异常预警应急查杀、系统漏洞风险排查、恶意程序清理、终端异常故障处置等全部终端安全场景,覆盖全体在岗人员、临时工作人员、外包协作人员所用终端。

1.2 核心登记内容

  • 基础信息:精准登记终端编号、设备使用人、所属部门、查杀时间、查杀类型,明确设备归属与运维责任。
  • 查杀详情:记录病毒库版本、扫描范围、检出风险数量、风险类型(木马、病毒、恶意插件、高危漏洞、弹窗程序等)。
  • 处置过程:如实登记风险处置方式(隔离、清除、删除、修复、禁用、重装加固)、处置耗时、操作过程。
  • 核验结果:处置完成后复核终端运行状态、风险清零情况,明确是否彻底修复、有无残留隐患。
  • 闭环记录:对异常风险、顽固病毒、反复隐患,登记复盘原因、整改措施、后续防护方案,实现全闭环管理。

1.3 查杀与登记频次要求

  • 每周常规查杀:完成快速扫描,登记常规查杀记录,无风险也需空白正常登记。
  • 每月深度查杀:完成全盘深度扫描,排查潜伏病毒、顽固恶意程序、隐性漏洞风险,完整登记台账。
  • 随时专项查杀:外设接入、文件外收、终端异常、软件异常、网络异常时,立即启动专项查杀并登记。

1.4 管控原则

  • 一机一档、次次留痕:每台终端独立记录,每次查杀、每次风险处置必须登记,无遗漏、无补录、无瞒报。
  • 真实客观、据实填报:风险不隐瞒、问题不简化,精准记录风险类型、处置过程、遗留问题。
  • 处置彻底、闭环到底:检出风险必须立即处置,处置后复核核验,杜绝隐患残留、问题反复。
  • 定期复盘、持续优化:汇总高频风险、共性问题,优化终端加固与日常防护策略。

第二章 终端病毒查杀与风险处理主表

序号
终端编号
使用人/部门
查杀日期时分
查杀类型(常规/深度/专项)
病毒库版本
扫描范围
风险详情(病毒/漏洞/恶意程序)
风险等级(低/中/高)
处置方式
处置完成时间
核验结果(正常/残留/待复测)
问题成因复盘
后续加固措施
核验人
备注
1
2
3
4
5
6
7
8

第三章 字段详细填写说明

  • 查杀类型:常规(每周快速扫描)、深度(每月全盘扫描)、专项(外设接入、异常预警、故障排查临时扫描)。
  • 病毒库版本:填写本次查杀安全软件病毒库最新版本号,确保为当日有效更新版本。
  • 扫描范围:精准填写,如系统关键目录、全盘所有磁盘、外接U盘/移动硬盘、指定业务文件夹等。
  • 风险详情:明确填写病毒名称、木马类型、漏洞编号、恶意插件、弹窗程序、可疑进程等具体风险内容,无风险统一填写“无任何病毒及安全风险”。
  • 风险等级:高危(勒索病毒、远程木马、核心漏洞、数据窃取程序)、中危(恶意插件、弹窗广告、普通系统漏洞)、低危(缓存风险、无效残留文件)。
  • 处置方式:隔离、彻底清除、文件删除、漏洞修复、禁用自启、卸载程序、系统加固、重装系统、专项查杀等,据实填写。
  • 核验结果:正常(风险清零、终端运行稳定)、残留(存在隐性风险需复测)、待复测(暂未彻底清除,需二次查杀)。
  • 问题成因复盘:如实分析风险来源,如外来U盘带入、陌生文件打开、违规软件安装、漏洞未及时修复、网络访问高危站点等。
  • 后续加固措施:填写针对性防护手段,如更新病毒库、开启实时防护、禁用高危端口、卸载违规软件、强化外设查杀、定期复测等。

第四章 风险处置闭环流程

标准处置流程:终端安全查杀 → 风险识别定级 → 立即隔离/清除处置 → 漏洞修复与系统加固 → 重启终端复测核验 → 完整台账登记 → 复盘成因优化防护 → 归档留存
高危风险专属流程:发现高危病毒/勒索病毒/远程木马 → 立即断网隔离终端 → 终止异常进程 → 深度全盘查杀 → 专项加固修复 → 数据核查备份 → 信息部复核验收 → 登记完整闭环记录 → 全员风险警示
无风险常规流程:定期查杀无异常 → 如实登记台账 → 确认防护正常 → 完成当期安全留痕

第五章 台账核验与归档规范

  • 每日自查:终端使用人完成查杀后自行核对记录,确保填报真实、信息完整。
  • 每周复核:信息部抽查终端查杀记录、风险处置台账,核查是否漏扫、漏报、处置不彻底。
  • 月度复盘:汇总月度终端风险数量、高频问题、处置闭环率,优化终端安全加固策略。
  • 归档留存:所有记录表长期归档保存,作为终端安全运维、合规核查、风险复盘的核心依据,严禁随意删除、涂改。

第六章 制度迭代扩容规划

本记录表适配飞蚕现阶段轻量化终端运维场景,字段精简、填报高效、闭环清晰,完全适配当前设备体量与运维需求。后续随着品牌业务扩容、办公终端增量、安全风险场景复杂化,可迭代新增风险统计分析、批量终端巡检记录、风险复发预警、恢复测试记录等精细化字段,升级为自动化、体系化的终端安全风险管控台账,适配品牌长期规范化、规模化安全运维发展需求。

第七章 附则

  • 本台账自发布之日起正式生效,为飞蚕终端病毒查杀、安全风险排查、异常问题处理的唯一官方登记凭证。
  • 本台账由飞蚕信息部负责日常核查、复盘迭代、归档管理,各终端使用人严格落实日常填报与风险整改工作。

发布主体:飞蚕信息部
归口管理:飞蚕信息部
当前版本:V1.0
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